内设机构
2018-03-21 16:13
 银川市审计局设5个内设机构: 

(一)综合处(监察室) 

负责协调和督办机关日常工作;负责机关文电会务、机要档案、财务管理、信息安全、保密信访、党建扶贫、政务公开、纪检监察、国有资产监管、组织人事、机构编制、离退休人员管理服务、提案议案办理等工作;负责研究、草拟地方性审计法规、规章、制度,研究拟定审计工作规范和工作制度;负责研究、拟定审计工作规划,安排年度审计计划及审计项目;组织协调对社会机构出具的相关审计报告、核查工作及对社会审计机构组织开展审计情况的专项检查;承担对被审计单位计算机信息系统的合规性、安全性和有效性的审计;指导内部审计单位和县(市)区审计机关的计算机审计工作,加强计算机信息系统、信息大数据等专项资金联网审计工作;负责本部门行政流程再造设计及对流程实施情况进行监督考核工作。 

(二)财政金融审计处 

负责对市本级财政预算执行及其他财政收支情况进行审计,草拟市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告;对国家审计署、自治区审计厅授权的中央金融机构在银分支机构和地方金融机构进行审计监督;对市委、政府派出机构和县(市)区政府财政预算执行和决算进行审计监督;组织对市本级各部门(含直属事业单位)及事业单位的财政财务收支进行审计监督;负责市政府主管部门和市政府委托社会团体管理的社保基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支情况等社会保险资金的财务收支及社会福利、救济救灾、优抚安置等资金的管理使用情况的审计监督;开展相关领域的专项审计和审计调查;负责督促被审计单位整改。 

(三)投资审计处 

组织审计政府投资和以政府投资为主的建设项目及维修、改造项目的预算执行情况和决算;对与建设项目、技术改造项目直接有关的经济活动及其财务收支情况进行审计;组织对政府部门管理的农业、水务、林业、资源能源、生态环境保护、惠农强农、征地拆迁、节能减排、扶贫(移民)等资金的审计;开展相关领域的专项审计和审计调查。 

(四)经济责任审计局 

受市委组织部委托负责市直各党政部门、事业单位、人民团体及其他依法属于审计机关监督对象的其他单位的主要党政领导干部经济责任履行情况进行审计监督;汇总全市经济责任审计情况,提交经济责任审计总结;履行经济责任审计联席会议办公室的职责;对管辖范围内的国有企业和国有及国有资产占控股地位和主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督;管辖范围内的国有企业和国有及国有资产占控股地位和主导地位的企业领导人经济责任履行情况进行审计监督;负责我市利用外国政府贷款、援款、赠款项目执行情况的审计监督开展相关领域的专项审计和审计调查;负责督促被审计单位整改。 

(五)政策跟踪审计处 

负责组织对中央、自治区及银川市宏观调控政策措施执行情况跟踪审计;组织对银川市委、政府各项重大决策、重大项目持续跟踪审计;组织对各级财政存量资金、地方性债务与国家财政财务收支有关的特定事项进行持续跟踪审计;组织对取消下放行政审批事项、简政放权等政策措施实施持续跟踪审计;组织市、县审计机关实施专项资金特定项目持续跟踪审计,并督促落实审计整改建议。