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市公共资源交易中心采纳审计建议 制定完善内控管理制度
2017-09-19 17:02

  

   

  近期,市审计局在银川市公共资源交易中心领导干部经济责任履行情况进行审计中,力促该单位出台完善内控强化内部管理。 

审计中,审计组针对该单位重大经济事项决策制度不完善以及2014年制定的《财务管理制度》中的“单位一切经费开支,由财务审核,主任审批后,方可报销”的内容与现行规定不符的情况提出了整改建议。      

    审计建议得到了市公共资源交易中心的高度重视,积极着手整改。审计期间,市公共资源交易中心即制定印发了《“三重一大”集体决策制度》,对集体决策的原则、范围、程序以及防控措施作了规定,同时,修订了《财务管理制度》,明确由分管领导负责单位财务签批工作,进一步规范了权力运行,有效提升单位管理效能。 

              银川市审计局社保科    撰稿